Warta Gereja
Laporan Keuangan Gereja
Nomor Rekening Gereja
Persepuluhan
BCA: 887-0566-701
a.n. Ester Joice P atau Rahel Natalia S
BCA: 887-0566-701
a.n. Ester Joice P atau Rahel Natalia S
Kas Gereja
BCA: 887-0566-159
a.n. Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
BCA: 887-0566-159
a.n. Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
Pengembangan
BCA: 887-0566-159
a.n. Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
BCA: 887-0566-159
a.n. Octafred Yosimend P atau Rahel Natalia S
D20K
BCA: 887-0532-637
a.n. Ester Joice Pilat S TH
BCA: 887-0532-637
a.n. Ester Joice Pilat S TH
KAS GEREJA
Penerimaan
-
Saldo 06/05/202411.193.443
-
Pers. DC Pro 04-Mei125.000
-
Pers. Habakuk 04-Mei30.000
-
Pers. DC Kids 05-Mei207.000
-
Pers. ke-1 Ibadah Umum 05-Mei1.570.000
-
Perpuluhan Jean Sulaiman500.000
-
PK Ibadah BIPERTA300.000
-
Pers. Ibu Wenny Purnama (Service Keyboard)2.850.000
-
Pers. Marlina Eunike100.000
-
Pers. Robby Setiawan50.000
-
Pers. Ny. Merry Haryati200.000
-
Pers. Romie Samuel300.000
-
Pers. Rynald Regan50.000
Pengeluaran
-
PB ke kas Perpuluhan-400.000
-
Ak. Akomodasi ke PT ISM-400.000
-
Laundry Taplak Putih-75.000
-
Konsumsi Pagi Tim PWM & GSM-150.000
-
Plastik Sampah-75.000
-
Acara Kebersahaan Habakuk-200.000
-
Subsidi ke Kas PI Misi-563.500
-
PB ke kas Perpuluhan-500.000
-
Ak. Subsidi PK Tim Pengembalaan-1.000.000
-
Ak. PK Pelayan Ibadah DC Kids 05-Mei-275.000
-
Stok Supplies (Tisue, Obat Pel, Plastik Sampah, dll)-310.000
-
Konsumsi Latihan PWM-100.000
-
Keamanan Parkir 05-Mei-30.000
-
Konsumsi Habakuk & PWM Pagi-84.000
-
Hosti & Anggur Perjamuan-200.000
-
Baterai & Air Mineral Botol-59.000
-
Ak. PK Pelayan Ibadah Umum 05-Mei-362.000
-
Konsumsi GSM-127.000
-
Biaya TXN-2.500
-
Iuran MD April 2024-100.000
-
Internet Kapel Mar 2024-330.000
-
Listrik Copylas Mar 2024-1.100.000
-
Keamanan dkk Copylas Mar 2024-350.000
-
Kebersihan Kapel Mar 2024-200.000
-
Listrik Kapel Mar 2024-850.000
-
PK Pengkhotbah-500.000
-
Biaya TXN-2.500
-
Konsumsi Ibadah Kenaikan (Umum)-840.000
-
Konsumsi Ibadah Kenaikan (DC Kids)-300.000
-
Konsumsi Rapat Panitia Rumah Bersama-200.000
-
Bahan Demo Pempek-495.000
-
Saldo 12/05/20247.294.943
DIAKONIA
Penerimaan
-
Saldo 06/05/20242.482.050
-
Pers. Hanny Toreh500.000
Pengeluaran
-
Pengobatan Mingguan (2 Mahasiswa STT IKAT) 28 April-140.000
-
Pengobatan Mingguan (2 Mahasiswa STT IKAT) 5 May-140.000
-
Saldo 12/05/20242.702.050
PI/ MISI
Penerimaan
-
Saldo 06/05/2024236.500
-
Subsidi dari Kas Umum563.500
Pengeluaran
-
Proposal Mission Trip Kak Merri-800.000
-
Saldo 12/05/20240
PENGEMBANGAN
Penerimaan
-
Saldo 06/05/2024124.696.000
-
Penjualan Makanan 05-Mei42.000
-
Pers. Ibu Lily Efendi2.000.000
-
Penjualan Makanan 09-Mei165.000
-
Pers. IS ISM 10-Mei640.000
-
Penjualan Makanan 12-Mei180.000
Pengeluaran
-
Saldo 12/05/2024127.723.000
RENOVASI GEDUNG
Penerimaan
-
Saldo 06/05/20240
Pengeluaran
-
Saldo 12/05/20240
D20K
Penerimaan
-
Saldo 06/05/202411.984.054
-
Kel. M. Sianturi80.000
-
Lina PKU20.000
-
Kel. Pdt. Fatiasa60.000
-
Cynthia Sabrina20.000
-
Marlina Eunike50.000
-
Rynald Regan50.000
Pengeluaran
-
Saldo 12/05/202412.264.054
IBADAH SORE
Penerimaan
-
Saldo 06/05/20240
Pengeluaran
-
Saldo 12/05/20240
• Tutup Buku Laporan per hari Jumat minggu berjalan. Persembahan yang masuk
setelah hari Jumat, akan diperbarui pada laporan berikutnya
• Laporan
terakhir diperbarui pada
09 Jan 2026

